这是本文档旧的修订版!
SAP付款单
— 张蓉蓉 更新于2023/09/06 16:52
介绍:
- 除水费、电费、汽费、油费等能源类预付款,对公付款均在SAP中进行;
- 简化付款流程审批流,仅部门经理、分管高管、报销中心财务稽核(D类采购组)/本地财务(B类采购组,白城B类由报销中心审批)审批后即可付款;
1、SAP对公付款操作简介
事务代码 | 操作内容 | 操作人员 | 职责 |
---|---|---|---|
ZPAYMENT_PLAN01 | 创建付款计划单 | 付款申请人 (采购或指定部门经办人) | 按照付款期间,选定供应商创建付款单(支付方式不同需要分开创建付款单——区分电汇和汇票) 【检查供应商银行信息是否完整正确,不完整提交的付款单无法进行付款操作】 |
ZPAYMENT_PLAN02 | 编辑修改付款计划单 | 付款申请人 (采购或指定部门经办人) | 选择付款标识,确定实际付款金额,确定支付方式。 |
ZPAYMENT_PLAN03 | 财务过账及推送付款 | 财务人员 | 检查维护付款银行,推送付款,过账并清账。 |
ZPAYMENT_PLAN04 | 财务推送付款信息查询 | 财务人员 | 复查推送信息 |
ZPAYMENT_PLAN05 | 资金计划额度控制 | 资金计划主管、资金经理 | 按照系统到期应付款金额,按照计划付款期间,维护各公司各采购组下付款总额度。 |
ZPAYMENT_PLAN_APPR | 资金计划审批 | 部门负责人、分管高管 | 审核业务的真实性,实际付款金额准确性,与业务进展相匹配度,支付方式若有变更是否合理。 |
付款金额准确性:付款申请人、经办人、部门负责人承担连带责任。
2、SAP付款单创建
(1)ZPAYMENT_PLAN01
- 输入事务代码ZPAYMENT_PLAN01
- 选定要付款的供应商,点击执行按钮创建单据,检查付款方式是否一致,然后保存。
- 电汇和汇票需要单独创建SAP付款单。
- 如果要创建A00预付款,需要输入特殊总账标识F。
(2)ZPAYMENT_PLAN02
- 输入事务代码ZPAYMENT_PLAN02
- 输入刚刚保存的计划单号,点击执行
- 双击进入单据
- 点击更改按钮,选择付款标识,输入计划资金金额。
- 点击核算按钮。
- 双击需要调整实际金额的供应商,进入明细界面,调整勾选付款明细。
- 若明细界面没有出现想要付款的行项目,请检查前置单据是否已完成审批。
- 请业务人员注意借贷方标识,正式机中应不存在S借方标识,若存在,请先联系财务处理再提交付款单。
- 调整完毕后点击返回按钮
- 实际付款金额即为本次申请付款金额(负数显示)
- 检查付款方式,如有现金折扣等需要修改实际付款方式并录入年折扣率、期限(天)。
- 检查供应商银行信息!!!
- 【测试机无数据,正式机数据需要联系总部采购部金帅,确认SRM里面供应商付款银行账号。 】
- 系统已设置控制,付款信息为空,无法提交付款单。
- 点击保存按钮
- 确认数据无误后点击发布按钮
(3)ZPAYMENT_PLAN_APPR
- 输入事务代码ZPAYMENT_PLAN_APPR
- 点击运行
- 双击需要审批的单据
- 选择审批页签,确认数据无误后点击批准,并按保存按钮
- 8月2日起已发布的SAP付款单将自动推送至OA审批
- 部门负责人和分管领导按照提示填写必填项审批意见后提交流程即可完成审批,无需再登录SAP系统进行审批操作。
- 流程样式如下图: