这是本文档旧的修订版!


新 OA 系统 E10 登录入口:

方式 1: 中材科技企业微信-工作台-E10 工作流

方式 2: 外网登录:http://ex.sinomatech.com/

方式 3: 内网登录:http://10.32.6.90:20600/

用途:员工因处理公司的事务或执行公司的某项公务而垫付的费用,由经办人或申请人按公司的规定,凭业务发生的发票(及其他原始单据),通过发起本流程进行费用报销。

范围:本流程不适用员工应在商旅平台报销的差旅费报销,不适用没有发票的业务报销,不适用对外部供应商或外部个人的付款。

发票类型:本流程发票为必须要件,发票类型可为

发票类型编号 发票类型描述
01 增值税专用发票
03 机动车销售统一发票
04 增值税普通发票
08 增值税电子专用发票
10 增值税电子普通发票
11 增值税普通发票(卷式)
14 增值税电子普通发票(通行费)
15 二手车销售统一发票
31 数电发票(增值税专用发票)
32 数电发票(增值税普通发票)
51 数电发票(铁路电子客票)
61 数电发票(航空运输电子客票行程单)
83 电子发票(机动车销售统一发票)
84 电子发票(二手车销售统一发票)
85 数电纸质发票(增值税专用发票)
86 数电纸质发票(增值税普通发票)
99 其他发票
1002 火车票
1003 航空电子客票行程单
1004 出租车发票
1005 通用定额发票
1006 公路水路客运发票
1007 通用机打发票
1008 过路费发票
1009 区块链电子发票
1010 火车票退票费
1011 医疗电子票据(住院)
1012 医疗电子票据(门诊)
1013 通用(电子)发票
1015 海关缴款书
1014 完税凭证
1016 航空运输电子客票行程单退改费
序号 数据名称 数据表位置 详细要求/作用 维护人员
1 研发订单信息维护 中材科技共享商旅-研发订单信息 维护研发订单项目组成员、项目负责人,用于审批流默认项目负责人审批需要 各单位
2 财务共享 中材科技共享商旅-财务共享 维护付款银行信息:如是否直联、账户性质、固化成本中心等,用于判断是否推送司库支付、领汇款方式、工会和党支部成本中心进项税默认转出需要 各单位
3 用车申请流程维护表 中材科技共享日常-用车申请流程维护表 报销产品服务编码(即费用大类)为用车费用、车辆保养保险加油时需前置关联各单位E10用车申请流程 各单位
4 百望-发票类型 中材科技共享日常-百望-发票类型 发票类型代码与发票类型描述对照表 科技财务共享中心
5 进项转出产品服务编码 中材科技共享日常-进项转出产品服务编码 默认特殊产品服务编码(即费用大类)进项税额转出:如福利类、业务招待、专家评审、离退休费用等 科技财务共享中心
6 特殊产品服务编码科目对照表 中材科技共享日常-特殊产品服务编码科目对照表 默认特殊产品服务编码(即费用大类)如涉及应付职工薪酬类科目,按功能范围补充对应费用科目 科技财务共享中心

流程节点 节点操作者范围 需填写或编辑内容 备注
1、申请人 经办人 填写流程表单,提交报销证明材料
2、本地验票 本地验票员 审核纸质附件和电子附件与流程填写一致
3、项目负责人 研发订单项目人员 批准或退回本地验票,审批表单内容
4、成本中心部门负责人 报销人部门负责人 批准或退回本地验票,审批表单内容
5、成本中心分管领导 报销人部门分管领导 批准或退回本地验票,审批表单内容
6、财务经理 报销人公司财务经理 批准或退回本地验票,审批表单内容
7、财务总监 报销人公司财务总监 批准或退回本地验票,审批表单内容 1、中材叶片、中材锂膜不需要财务总监审批;
2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5千元需要财务总监审批
8、总经理 报销人公司总经理 批准或退回本地验票,审批表单内容 1、中材锂膜不需要总经理审批;
2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5万元、苏州有限≥2万元需要总经理审批
9、共享中心财务稽核 共享中心财务稽核 批准或退回本地验票,审批表单内容
10、共享中心财务支付/本地财务支付 共享中心财务支付/本地财务支付 付款复核及支付 领汇款方式:01本币电汇(含冲备用金 )由共享中心财务支付,02外币电汇和 03专户电汇由本地财务支付
11、归档 结束

  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/e10日常费用报销流程.1727314798.txt.gz
  • 最后更改: 2024/09/26 09:39
  • 苏非李玉凤