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公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2018/09/29 16:48] 黄晓林公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2024/07/28 19:43] (当前版本) 北玻周越
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- --- //[[zchxl2017@163.com|黄晓琳]] 更新于2018/09/29 14:48// 
 ====== 差旅费OA流程填报 ====== ====== 差旅费OA流程填报 ======
 +
 ===== 差旅费报销单 ===== ===== 差旅费报销单 =====
-==== 基础信息填写 ==== 
  
- 表单字段       |  填写内容                          |  注意事项                                           |   +==== 一、基础信息填写 ==== 
-| 标题          | 系统自动生成                         | ——                                                + 
-| OA系统编号      | 流程提交后自动生成                      | ——                                                +**红标**的表单字段为必填项;其余字段为自动带出或选填项 
-| 附属单据A4纸张张数  | 附属单据张数                         | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数                         |   +{{:公告:报销中心:pasted:20230720-001443.png}} 
-| 申请日期        | 自动生成                           | ——                                                + 
-| 对应出差计划编号    | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标)            | 多个出差申请就点选多个                                     |   + 
-| 职务          | 由报销人带出                         | ——                                                +| 表单字段                                                                              | 填写方式     |  填写内容                                                                |  注意事项                                                                                                  
-| 经办人         | 系统自动                           | 填报流程的办理人                                          +| 标题                                                                                  | 自动         | 系统自动生成                                                             | ——                                                                                                         
-| 报销人         | 点选实际费用发生人(如车票乘车人)              | 点击“读取SAP数据”                                       +| OA系统编号                                                                            | 自动         | 流程提交后自动生成                                                       | ——                                                                                                         
-| 公司代码        | 由报销人带出                         | ——                                                +| 附属单据A4纸张张数       | 填写         | 附属单据张数\\ [[公告:报销中心:1如何粘帖票据|发票报销原始凭证粘帖规范]]  | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数                                                               
-| 公司名称        | 报销人所在的公司                       ——                                              |   +| 申请日期                                                                              | 自动         | 自动生成                                                                 | ——                                                                                                         
-| 订单类型        下拉框点选                          | 研发人员一律选择研发订单\\ 售后人员一律选择维修订单                     |   +**对应出差计划编号**          | 选择         | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标)                                    | 多个出差申请就点选多个                                                                                     
-| 成本中心编码      | 报销人所在成本中心编码                    | ——                                                +**职务**                     | 选择         | 由报销人带出                                                             | ——                                                                                                         
-| 成本中心描述      | 由成本中心编码带出                      ——                                              |   +| 经办人                                                                                | 自动         | 系统自动                                                                 | 填报流程的办理人                                                                                           
-| 项目负责人/售后内勤  | 点选人员                           | ——                                                +**报销人**                   自动/可修改  | 点击“读取SAP数据”点选实际费用发生人(如车票乘车人)                      | 点选实际费用发生人(如车票乘车人)                                                                         | 
-| 内部订单编码      | 相应的订单编码                        | 研发人员一对应的研发订单编码\\ 售后人员一对应的维修订单编码\\ 市场人员一对应的客户编码  |   +| 报销人员工工号                                                                        | 自动         | 由报销人带出                                                             | ——                                                                                                         
-| 内部订单描述      | 由内部订单编码带出                      | ——                                                +| 公司代码                                                                              | 自动/可修改  | 由报销人带出                                                             | ——                                                                                                         
-| 客户编码        由内部订单编码定后自动带出                 | ——                                                +| 公司名称                                                                              | 自动         | 报销人所在的公司                                                         即为费用承担的公司                                                                                         
-| 客户名称        | 由客户编码选定后自动带出                   | ——                                                +**订单类型**                 自动/可修改  | 由成本中心及订单带出                                                     | 研发人员-选择研发订单 \\ 售后人员-选择维修订单 \\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型                          
-| 领(汇)款方式     | 下拉框点选“电汇”或“其他”                 | 若为备用金冲抵:\\ 1、全额冲抵时选择“其他”\\ 2、部分冲抵时选择“电汇”          +**成本中心编码**              | 自动/可修改  | 报销人所在成本中心编码                                                   | ——                                                                                                         
-| 费用类别编码      点击对应的资金计划科目                    ——                                                +| 成本中心描述                                                                          | 自动         | 由成本中心编码带出                                                       即为费用承担的成本中心                                                                                     
-| 费用类别描述      | 业务所对应的费用类别                     ——                                              |   +| 项目负责人/售后内勤                                                                   | 选择         | 点选人员                                                                 | ——                                                                                                         
-| 费用性质        点选B经营性支出”或“D投资性支出”            与资金计划保持一致                                         +| 内部订单编码                                                                          | 选择         | 相应的订单编码                                                           | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码                                               
-| 预算金额        | 点击放大镜选择                        目前为默认值0                                         |   +| 内部订单描述                                                                          | 自动         | 由内部订单编码带出                                                       | ——                                                                                                         
-| 预算执行金额      | 由预算金额带出                        | ——                                                +| 客户编码                                                                              | 选择         | 点选带出                                                                 | ——                                                                                                         
-| 预算余额        | 由预算金额带出                        | ——                                                +| 客户名称                                                                              | 自动         | 由客户编码选定后自动带出                                                 | ——                                                                                                         
-| 借款余额        | 报销人借用公司备用金的余额                  | ——                                                +| 领(汇)款方式                                                                        自动/可修改  | 默认“电汇”,下拉框点选“电汇”或“其他”                                     | 若为备用金冲抵: \\ 1、全额冲抵时选择“其他” \\ 2、部分冲抵时选择“电汇”\\ 若由本地进行支付,手动选择“其他”  
-| 是否冲备用金      | 如果有备用金余额,是否本次报销冲销,点选“是”或“否”。   | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无”                               |   +| 费用类别编码                                                                          自动         根据“订单类型”及“出差类别”带出                                           当“订单类型”为研发订单,“出差类别”为国外时,自动带出研发支出-国际合作与交流费                              
-| 本次冲备用金金额    系统自动计算                         ——                                              |   | +| 费用类别描述                                                                          | 自动         | 业务所对应的费用类别                                                     自动带出研发支出-国际合作与交流费                                                                          
-| 资计划行       | 点选资计划行                        ——                                              |   | +| 费用性质                                                                              | 自动         | B经营性支出                                                              ——                                                                                                         
-| 资计划余额      | 点选资计划行后自动带出资余额                | ——                                              |   +| 预算金额                                                                              | 选择         | 点击放大镜选择                                                           | 默认值0 \\ 仅针对研发订单类业务\\ 确保该项目预算充足,如预算行出现负值或“0”时,\\ 不允许报销               
-| 原因代码        由点选资金计划行后带出                    ——                                              |   +| 预算执行金额                                                                          | 自动         | 由预算金额带出                                                           :::                                                                                                        
-| 业务范围        一般业务、市场服、会议学习、市场服(售后薪酬体系员工)  | ——                                              |   +| 预算余额                                                                              | 自动         | 由预算金额带出                                                           :::                                                                                                        
-| 出差类别        | 点选下拉框内符合出差地点的内容                ——                                              |   +| 借款余额                                                                              | 自动         | 报销人借用公司备用金的余额                                               | ——                                                                                                         
-| 是否公司派车      | 点选"是"或"否"                      ——                                                |+**是否冲备用金**             | 选择         | 如果有备用金余额,是否本次报销冲销,点选“是”或“否”。                     | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无”                                                                           
 +| 本次冲备用金金额                                                                      输入         输入本次冲抵备用金金额                                                   不超过备用金余额且小于等于本次报销金额                                                                     
 +| 原因代码                                                                              自动         | 系统自动带出                                                             系统根据订单类别及内部订单编码自动匹配                                                                     
 +**业务范围**                  选择         | 根据实际业务范围选择即可                                                 | 根据出差申请及实际业进行选择\\ 流程根据不同的业范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑                    
 +**出差类别 **                 | 选择         | 点选下拉框内符合出差地点的内容                                           根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑                    
 +| 是否公司派车                                                                          | 选择         | 点选"是"或"否"                                                           选择是,对应“交通补助”为0                                                                                  | 
 +内部订单开始日期                                                                      | 自动         | 由内部订单编号带出                                                       | 仅针对研发订单类业务。\\ 确保该项目处于未结题状态                                                          | 
 +| 内部订单结束日期                                                                      | 自动         | 由内部订单编号带出                                                       | :::                                                                                                        | 
 +| **出差申请关联次数**          | 自动         | 系统自动带出                                                             | 当业务范围为一般业务或一般业务(北上广深)且出差类别为区县、城六区、城六区外时,系统自动带出这两个字段     | 
 +| **已经关联的报销过的流程号**  | 自动         | 系统自动带出                                                             | :::                                                                                                        | 
 ==== 报销发票明细填写 ==== ==== 报销发票明细填写 ====
  
-点击最右侧绿色圆圈加号,添加明细行。或减号删除明细行。                                                                         |||   | +**红标**的表单字段为必填项;其余字段为自动带出或选填项 
-| 费用类别                         | 选择发生费用的类别             ——                                             |   | +点击最右侧绿色圆圈加号,添加明细行。或减号删除明细行。   
-| 发票类别                         | 选择需报销的发票类别            增值税专用发票电子发票外,其他票据均为普通发票                      |   | +{{:公告:报销中心:pasted:20230720-001024.png}} 
-| 发票代码                         | 电子发票必填                | 专票、普票不填                                        |   | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-| 发票号                          | 电子发票、增值税专票必填          | 普票不填                                           |   | + 
-| 起始地点                         | 填写出差出发地               | ——                                             |   | + 
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-| 出日期                         | 点选日期                  ——                                               | +| 税率                                          | 由发票项目带出                            | 专票、旅客运输电子发票需要填写                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 
-| 返回地日期                      | 点选日期                  | ——                                             |   | +| 含税金额                                      | 包含应缴税项的金额                        | 即价税合计金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 
-| 住宿天数                         | 请按照实际住宿天数填写           | 与住宿费发票上开具的住宿天数数量一致                             |   | +| 不含税金额                                    | 不包含应缴税项的金额                      **无需填写,**系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异,可手工调整,其金额需与发票金额完全一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 
-| 住宿补助                         | 系统自动生成                ——                                             |   | +| 进项税                                        | 本次报销的发票税额                        | 无需填写,系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异,可手工调整,其金额需与发票金额完全一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| 工作日补助天数                      | 系统自动生成                | ——                                             |   | + 
-| 交通补助                         | 系统自动生成                ——                                             |   | +{{:公告:报销中心:pasted:20230726-011733.png}} 
-| 伙食补助                         | 系统自动生成                ——                                             |   | + 
-| 工作日补助合计                      | 系统自动生成                ——                                             |   |+==== 1、乘坐飞机 ==== 
 + 
 +=== ① 航空运输电子客票行程单 === 
 + 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20231128-094203.png?900|}} 
 + 
 +填报要求: 
 + 
 +1.票价:  1040元。 
 + 
 +1.1燃油附加费:110元。 
 + 
 +①显示为EXEMPT时,不需要填写。  
 +     
 +②显示为金额时,与票价合并填报选“票价 、燃油附 加费(飞机)”,填写在含税金额处填写对应金额。 
 + 
 +2.民航发展基金:50元 。含税金额 = 不含税金额。(系统自动带出,填写后点击空白处) 
 + 
 +2.1其他税费: 
 + 
 +①显示为EXEMPT时,不需要填写。    
 +   
 +②显示为金额时,与民航发展基金合并填报选“民航发展基金+其他税费”,填写在含税金额处填写对应金额。 
 + 
 +**若取得的机票行程单为国际行程的行程单,其进项税额不可抵扣,所以发票类别应修改为其他发票(纸质)**,输入含税金额,系统自动带出不含税金额,两者相等。 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +=== ② 增值税普通发票/增值税电子普通发票 === 
 + 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20240419-112744.png?1000|}} 
 + 
 +填报要求: 
 + 
 +1.发票类别:增值税电子普通发票/ 增值税普通发票 
 + 
 +2.含税金额:输入含税金额,点击空白处,自动计算不含税金额。 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +=== ③ 乘坐飞机的保险费、邮寄费发票——增值税电子普通发票/定额发票 === 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230725-234025.png}} 
 + 
 +**填报要求:** 
 + 
 +1.费用类别:选择保险费/签证费; 
 + 
 +2.发票类别:选择其他发票; 
 + 
 +3.含税金额:输入发票对应金额,点击空白处,自动计算不含税金额。 
 + 
 +---- 
 + 
 +==== 2、乘坐火车 ==== 
 + 
 +=== 铁路客票 === 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230725-234851.png}} 
 + 
 +**填报要求:** 
 + 
 +1.费用类别:选择火车票; 
 + 
 +2.发票类别:选择铁路客票; 
 + 
 +3.含税金额:输入发票对应金额,点击空白处,自动计算不含税金额。 
 + 
 +---- 
 + 
 +==== 3、汽车票 ==== 
 + 
 +=== 注明身份信息汽车票/普通汽车票 === 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230725-235331.png}} 
 + 
 +**填报要求:** 
 + 
 +1.费用类别:汽车票 
 + 
 +2.发票类别:系统自动带出公路 、水路等客票(注明身份信息)/票面无 身份信息,选择“其他发票”,此项需要手动修改。 
 + 
 +3.含税金额:输入发票对应金额,点击空白处,自动计算不含税金额。 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +==== 4、退票费 ==== 
 + 
 +=== 增值税电子普通发票/铁路客票 === 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20231112-234316.png}} 
 + 
 +**填报要求:** 
 + 
 +1.火车票退票费 
 + 
 +1.1费用类别:退票费 
 + 
 +1.2发票类别:铁路客票注明退票费、退差字样均按照系统自动带出的“铁路车票”进行填写。 
 + 
 +1.3含税金额:输入发票对应金额,点击空白处,自动计算不含税金额,且含税金额=不含税金额。 
 + 
 +2.机票退票费(上图中为增值税电子普通发票样式) 
 + 
 +1.1费用类别:退票费 
 + 
 +1.2发票类别:根据发票票面样式进行选择,如上图中选择增值税电子普通发票。 
 + 
 +1.3发票代码、发票号码:按照票面的发票代码和发票号码进行填写。 
 + 
 +1.3含税金额:输入发票对应金额,点击空白处,自动计算不含税金额,且含税金额=不含税金额。 
 + 
 + 
 +---- 
 +==== 5、旅客运输服务发票 ==== 
 + 
 +当在报销出租车票或汽车票时,需要注意取得的发票是否符合以下填报要求。 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20231112-234845.png}} 
 + 
 +**填报要求:** 
 + 
 +当取得的发票为增值税电子普通发票,且货物或应税劳务、服务名称为*运输服务*客运服务类别时: 
 + 
 +1.费用类别:出租车票 
 + 
 +2.发票类别:按系统自动带出的*旅客运输服务电子普票*填写 
 + 
 +3.发票项目:按票面税率选取,如上图所示选取3% 
 + 
 +4.含税金额:输入发票对应金额,点击空白处,自动计算不含税金额和进项税,三项金额均应与发票金额保持一致。 
 + 
 +==== 6、住宿费 ==== 
 + 
 +=== ①增值税专用发票(纸质)/增值税普通发票(纸质) === 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20240419-112955.png?1000|}} 
 + 
 +**填报要求:** 
 +            
 +1.发票类别:  增值税专用发票/增值税普通发票。 
 + 
 +2.发票代码及号码:10位、8位/12位、8位 
 + 
 +3.发票项目:根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。 
 + 
 +4.含税金额:输入含税金额,点击空白处,自动计算不含税金额 、进项税额。 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +=== ②增值税电子专用发票/增值税电子普通发票 === 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230726-004534.png}} 
 + 
 +1.发票类别:  增值税电子专用发票/增值税电子普通发票。 
 + 
 +2.发票代码及号码:12位、8位/12位、8位 
 + 
 +3.发票项目:根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。 
 + 
 +4.含税金额:输入含税金额,点击空白处,自动计算不含税金额 、进项税额。 
 + 
 +---- 
 + 
 +=== ②电子发票(增值税专用发票)/电子发票(普通发票) === 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230726-004330.png}} 
 + 
 +1.发票类别:  电子发票(增值税专用发票)/电子发票(普通发票)。 
 + 
 +2.发票代码:无。              发票号码:20位/20位 
 + 
 +3.发票项目:根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。 
 + 
 +4.含税金额:输入含税金额,点击空白处,自动计算不含税金额 、进项税额。 
 + 
 +---- 
 + 
 +---- 
 + 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230726-005419.png}} 
 + 
 +| **表单字段**      | **填写内容**            | **注意事项**                                                                                |   | 
 +| 住宿费合计      | 自动算出含税金额        “费用类别”为住宿费时,发票明细行含税金额的合计数                                            |   | 
 +| 交通费合计      | 系统自动计算            “费用类别”除住宿费以外,发票明细行含税金额的合计数                                          |   | 
 +| 出差起始截至日期  | 点选日期                根据出差申请及实际业务,按照交通具票面上的记载时间填写,勿计算车程时间推算到达目的地日期  |   | 
 +| 住宿天数          | 请按照实际住宿天数填写  | 与住宿费发票上开具的住宿天数数量一致,  若未产生住宿,或未取得住宿费发票,住宿天数需填写0            |   | 
 +| 住宿补助          | 系统自动生成            (住宿费用-住宿标准)*40%                                                                   |   | 
 +| 工作日补助天数    | 系统自动生成            | ——                                                                                          |   | 
 +| 交通补助          | 系统自动生成            根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”“是否公司派车”后,对应标准已设置于流程                    |   | 
 +| 伙食补助          | 系统自动生成            根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”后,对应标准已设置于流程                                  |   | 
 +| 工作日补助合计    | 系统自动生成            住宿补助+交通补助+伙食补助合计                                                              |   | 
 + 
 +==== 工作天数信息 ==== 
 +当出差类别选择**区、县内出差、城六区、城六区外**时,流程自动带出**工作天数信息**表单。 
 +{{ :公告:报销中心:工作天数信息表.jpg |}} 
 + 
 +^ 表单字段    ^ 填写内容                ^ 注意事项                                                                                                  ^ 
 +| 选择工作日  | 点选每次出差对应的日期  | 1.区县内:选择领取补助对应的出差日期(按次填写、一行为一次出差)\\ 2.城六区/城六区外:选择对应的出差日期 
 +| 工作内容    | 填写实际工作内容        | 与出差申请保持一致                                                                                        | 
 ==== 非工作日补助 ==== ==== 非工作日补助 ====
  
-| 选择非工作日    | 点选日历图标,选择相应的非工作日 ——             +| **表单字段**      | **填写内容**                      | **注意事项**                                                              | 
-| 工作内容      | 填写出差时工作的内容        | ——             +| 选择非工作日      | 点选日历图标,选择相应的非工作日 非工作日根据国家法定周末及节假日                                          
-| 是否批准补助    | 系统默认,是            | 需部门经理节点选择是否批准  +| 工作内容          | 填写出差时工作的内容              | ——                                                                        
-| 非工作补助天数   | 系统自动生成            | ——             +| 是否批准补助      | 系统默认,是                      | 需部门经理节点选择是否批准                                                
-| 非工作交通补助   | 系统自动生成            ——             +| 非工作补助天数  | 系统自动生成                      | ——                                                                        
-| 非工作伙食补助   | 系统自动生成            ——             +| 非工作交通补助  | 系统自动生成                      根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”“是否公司派车”后,对应标准已设置于流程  
-| 非工作日补助合计  | 系统自动生成            ——             |+| 非工作伙食补助  | 系统自动生成                      根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”后,对应标准已设置于流程                
 +| 非工作日补助合计  | 系统自动生成                      非工作日交通补助+非工作伙食补助合计                                       | 
 ==== 收款付款信息 ==== ==== 收款付款信息 ====
  
-| 申报金额合计      本次报销的发票总金额(不含税)                                                                                            || +| **表单字段**          | **填写方式**                       | **填写内容**                                    | **注意事项**                              | 
-| 报销金额合计(小写)  | 金额小写                                      自动核算                                                            +| 申报金额合计          | 自动                               | 不含税金额小计+工作日补助合计+非工作日补助合计                                            
-| 报销金额合计(大写)  | 金额大写                                      自动核算                                                            +| 报销金额合计(小写) 自动                               | 含税金额小计+工作日补助合计+非工作日补助合计                                              
-| 付款方开户银行     系统自动                                                                                                      | +| 报销金额合计(大写) 自动                               | 含税金额小计+工作日补助合计+非工作日补助合计                                              
-| 添加行序号       | 选择收人                                                                                                      || +| 付款币种              填写                               境外付时填写                                                                            
-收款金额        手工填写                                      | 限制两位小数点                                                         | +汇率                  本地出纳填写,\\ 其他节不需填写  依据实际付当天汇率填写                                                                  
-| 银行卡号        | 收人的银行卡号                                  HR模块带出                                                          +人民币金额            自动                               自动核算                                        |                                           
-联行号         填写发票上的联行号                                                                                                  || +| 是否同城              下拉框选择                         | 默认为同城,**当付外币时需选为境外**                                                    
-| 是否同城        | 选择“或“否”                                                                                                  || +| 是否加急              | 系统默认普通                       | 不可修改                                                                                  
-| 是否加急        | 系统默认普通                                    | 不可修改                                                            +| 付款方开户银行        | 自动                               根据公司代码自动带出                                                                      
-| 付款方开户银行     按照流程逻辑自动带出                                                                                                 || +| 收款人                自动\\ (允许修改)                | 默认为经办人                                    如需变更收款人时请点击放大镜选择其他人员  
-| 收款人         发生费用需要报销的人                                                                                                 || +| 收款人开银行账号    | 选择                               | 点击放大镜图标,选择对应的收款人银行信息                                                  
-| 收款人开银行账号    | 选择收款人后由系统自动带出                             必填                                                              +| 收款方银行户名称    自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  不得为空                                  
-| 收款方银行户名称   | 收款方的所选银行账号的开户名称                                                                                            || +| 收款人开户银行        自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  不得为空                                  
-| 收款人开户银行     | 收款方信息                                     集成                                                              +| 收款方银行开户行省    | 自动                               根据收款人开户银行账号自动带出                  不得为空                                  
-| 收款方银行开户行省   | 收款方信息                                     集成                                                              +| 收款方银行开户行市    自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  不得为空                                  
-| 收款方银行开户行市   | 收款方信息                                     集成                                                              +| 收款方银行类型        | 自动                               根据收款人开户银行账号自动带出                  不得为空                                  
-| 收款方银行类型     | 收款方信息                                     必填, 集成                                                          +| 联行号                自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  不得为空、一般为12位数字                  
-| 联行号         | 收款方信息                                     集成                                                              +| 银行号                自动                               | 一般为空值                                                                                
-| 银行号         收款方信息                                     集成                                                              +| 支付类型              | 自动                               | 对外支付                                                                                  
-| 支付类型        | 对外支付                                      默认,不可修改                                                         +| 支付渠道              自动                               银企直连支付                                    |                                           
-| 支付渠道        财务填报                                                                                                      +CBS信息               | 自动                               | 系统自动                                                                                  |
-处理信息        | 系统自动                                                                                                      | +
-==== 备注 ==== +
-==== 附件 ====+
  
-                                                          |+**注意事项**:流程提交前请核对下图7处红框中银行信息是否准确无误且无空格,联行号必须为12位数字。如有错误请联系公司人力进行维护。
  
 +{{:公告:报销中心:付款表单展示.png?nolink&600|}}
 +==== 备注 ====
  
 +如有特殊情况需说明,可在备注栏编辑。
  
-|                                                                                                                       | +  此备注栏≠出差申请备注栏及差异概述,备注超标事项视为无效。 
-|                                                                                                                       | +==== 附件 ====
-|                                                                                                                       | +
-|                                                                                                                       | +
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-|                                                                                                                       | +
-|                                                                                                                       |+
  
 +可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。
  
  
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/3如何填报差旅费oa报销流程.1538210917.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:30
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