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公告:报销中心:0报销步骤指引图 [2019/05/05 11:19] – [出差中:] 黄晓林公告:报销中心:0报销步骤指引图 [2023/07/25 21:31] (当前版本) – [差旅费:如出差行程中因其他情况与原计划不一致时:] 徐艺伦
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 ====== 报销步骤指引图 ====== ====== 报销步骤指引图 ======
 +{{:公告:报销中心:流程图.png?nolink&400|}}
 +==== 事前:申请-要有行动计划 ====
  
-===== 旅费报销: =====+当预计出时:请在出差前发起“出差申请流程”——YPE16出差申请流程-V4.0。[[:公告:报销中心:3如何填报出差申请流程|如何填报出差申请OA流程]]
  
-==== 出差前: ====+当预计发生招待时请部门经理**事前**提交“YPA06接待申请流程”。[[:公告:报销中心:5如何填报接待申请流程|如何填报接待申请流程]]
  
-当预计出差时:请在出差发起出差申请流程”——YPE16出差申请流程-V3.0。[[:公告:报销中心:3如何填报出差申请流程|如何填报出差申请OA流程]] +当预计发生用车费时:请提交YPA16用车申请流程-V2.0
-==== 出差中: ====+
  
-如出差行程中因其他情况与原划不一致时:+当预发生探亲费时:请事前提交请假申请流程。
  
-*不产超标事项在出差申归档,在出差申请中是否一致选择不一致在差异概述中将差异事项进行描述即可。(出差行程自行与出差申请进行比对,若时间地点、人物等发生偏离出差申请时,请及时在差异概述中进行描述记录)+当预计发其他费用时:请提交相关申请,比如:费用类采购申请、培训申请
  
-*产生超标项时在出差过程中如若发生超标事项,应在超标事项发生前与总经理进申请(勿以电话形式,不便于资料留存,可使用钉钉微信等方式沟通,并截图上传申请批复页面),总经理批准后再发生具体事项。并在出差申请归档前进差异概述描述**并上传超标申请沟通截图。**+==== 按照动计划执行 ====
  
 + **差旅费**:如出差行程中因其他情况与原计划不一致时: 
  
-==== 出差后: ==== 
-:-|每月20日左右向本部门资金计划管理员申报资金计划 
  
-:!:次月1-5号资金计划审批完成,上传OA系统,下发通知后可开始提报报销流程提交越及时收款越迅速+1. 出差行程应与出差申请内容报销一致:出差地点业务范围、出差类别,事由,天数,所需资金,住宿标准等。
  
-;-)填报报销流程——YPE03叶片旅费流程[[:公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程|如何填报差旅费OA报销流程]]+2. 与出申请流程不符的差旅费不予报销
  
-;-)将发票按照规定黏贴后交至财务[[:公告:报销心:1何粘帖票据|如何粘帖票据]]+:!: 
 +  出差行程自行与出差申请进行比对,若时间、地点、人物等发生偏离出差申请时,请及时在差异概述中进行描述记录。 
 +  在出差过程中如若发生超标事项,应在超标事项发生前与总经理进行申请,总经理批准后再发生具体事项。 
 +== 其他: ==
  
-;-)部门经理审批+**招待费等日常费用应严格按照申请执行。** 
 +==== 事后:报销时 ====
  
-:-|主管高管审批+;-) 填报报销流程——YPE03叶片差旅费流程[[:公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程|如何填报差旅费OA报销流程]]YPE02叶片日常费用报销流程 [[:公告:报销中心:5如何填报日常其他oa报销流程|如何填报日常OA报销流程]]
  
-;-)财务稽核审批+;-) 将发票按照规定黏贴后交至财务[[:公告:报销中心:1如何粘帖票据|如何粘帖票据]]
  
-LOL财务付款审批-就可以收到报销款了+;-) 部门经理审批 
 + 
 +:-| 主管高管审批 
 + 
 +;-) 财务稽核审批: 
 + 
 +LOL 财务付款审批-就可以收到报销款了 
 + 
 +工作日每日下午4点20之前付款(正常付款截止时间为工作日每日下午5点半,因凭证集成时间为每日下午4点半,中间数据传输及抓取需要一定的时间,所以为保证付款与凭证集成同天完成,请在4点20之前完成付款)
  
 审批原则每个审批节点不超24小时,您在提报流程后可在5个工作日收到报销款项。 审批原则每个审批节点不超24小时,您在提报流程后可在5个工作日收到报销款项。
  
 +如您的报销流程已归档,但查询后未收到款项请及时联系财务付款节点审批人。
  
  
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/0报销步骤指引图.1557026356.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:25
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