本地财务岗位
(1)将流程单放在前面,后附所有与流程相关的纸质发票等附件(电子发票不用打印扫描),单据确认无误后放置扫描仪扫描,扫描完成后自动识别面单单据编号和单据,确认发票无误后,点击提交完成后,系统web端会形成审单结果。
若面单超过1张A4纸,其他面单会识别为附件,直接提交即可,扫描就是为了获取OA流程的条形码,即OA流程号,如下所示:
(2)确认无误后,登录票夹系统,进入单据影像任务(本地财务主要操作的界面),点击“审核通过提交”,自动触发OA流程本地财务节点提交流程
如发现单据有问题,OA流程在本地节点时,本地财务再次扫描即可。
票夹系统其他功能介绍