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税收分类编码

发票项目名称 发票项目解释 相关科目
住宿费 我司员工参加公司培训产生的住宿费(人力资源部报销) 职工教育经费支出
我司员工产生的住宿费 差旅费
非我司员工参加我司主办会议的住宿费 会议费
餐费 参会过程中支出的餐费 会议费
接待外部人员就餐费用 业务招待费
公司员工因工作或会议误餐而产生的就餐费用(办公室统一报销) 职工福利
装订
打印费
用于我司日常办公发生的费用 办公费
用于会议文件的装订打印费用 会议费
发表费 研发支出-事务费
快递费 办公费
场地租金 公司培训租用的场地费用 职工教育经费支出
参会场所所交的租金 会议费
火车票
飞机票
汽车票
员工出差办理公务产生的费用 差旅费
员工按照公司制度申请回家探亲的路费(国家规定仅可报销硬座) 职工福利
租车费
购买汽车配件费
打车费
车辆修理维护费
公务用车产生的费用 用车费
用于会议的用车费 会议费
文件印刷费 参会过程中所需文件印刷所发生的支出 会议费
医药费 会议中使用的药品 会议费
银行手续费 由于特殊原因个人垫付的银行手续费(需取得增值税专用发票) 财务费用-非关联方-其他手续费

回公司报销时: 费用报销的统一审核点

科目编码 科目描述 对应报销流程
6603020400 财务费用-非关联方-其他手续费 日常费用报销流程(不计入成本中心)
2211020000 应付职工薪酬-职工福利 日常费用报销流程
2211070200 应付职工薪酬-工会经费支出 日常费用报销流程
2211060200 应付职工薪酬-职工教育经费支出 日常费用报销流程
2211089900 应付职工薪酬-非货币性福利-其他 日常费用报销流程
2211080300 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 日常费用报销流程
5101011000 费用-办公费 日常费用报销流程
5101014000 费用-差旅费 差旅费报销流程
5101017000 费用-物料消耗 日常费用报销流程
5101063000 费用-检测费 日常费用报销流程
5101018000 费用-会议费 日常费用报销流程
5101029000 费用-通讯费 日常费用报销流程
5101032000 费用-业务招待费 日常费用报销流程
5101035000 费用-用车费 日常费用报销流程
5101051000 其他应付款-非关联方-暂存款-党费 日常费用报销流程
2241020100 其他应付款-非关联方-押金 日常费用报销流程
2241020506 其他应付款-非关联方-暂存款-其他代缴 日常费用报销流程
5101068000 费用-团组织活动经费 日常费用报销流程
5101054000 费用-招聘费 日常费用报销流程
5301000900 研发支出-差旅费 差旅费报销流程
5301001000 研发支出-用车费 日常费用报销流程
5301001100 研发支出-会议费 日常费用报销流程
5301001300 研发支出-事务费 日常费用报销流程
5301001400 研发支出-办公费 日常费用报销流程

资产/服务类采购业务

子公司对外报表共享

统计报表
建材运营报表

报销中心数据分析

  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/报销中心.1718270589.txt.gz
  • 最后更改: 2024/06/13 17:23
  • 孟晓华