这是本文档旧的修订版!
差旅费报销审核规则
版本记录:2024年8月5日
审核依据
审核差旅费报销流程的原则以客户方的差旅费制度,以及与差旅费的相关制度为基准。
中材叶片_企业负责人履职待遇_业务支出管理办法_2021年7月版.pdf
(北玻、中复差旅费制度、企业负责人履职待遇,请补充)
审核要点
基础表单内容
- 总行程起始日期、总行程终止日期、出差总天数,与出差申请的明细应保持一致。
- 收款人银行账号信息应完整无误,如有明显错误,例如信息为空,收款银行账号为1,联行号与收款账号一致等情形,需要退回修正。
额外报销发票明细行
- 发票明细行的各项内容需与发票内容保持一致
- 报销金额标准需与各公司制度要求一致。
附件要求
- 各类发票须符合《通用发票信息审核规则》
- 额外报销发票的影像附件扫描单据应与填报内容一致,无缺失或多余发票。
注意事项
- 成本中心是在出差申请流程创建时选择的,关系到后续差旅费归属,请务必在提交时核实准确。
- 跨公司人员出差,请在签订劳动合同的公司架构下提交出差申请流程。