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1.用途:用于支付供应商款项
2.字段填写
从左到右,从上到下
【流程标题】必填项,系统自动生成,无需手工填写
【业务类型】必填项,点击放大镜选择,与资金计划进行校验
【申请日期】必填项,系统默认,无需手工填写
【OA系统编号】必填项,系统自动生成,无需手工填写
【经办人】必填项,系统默认,无需手工填写
【经办部门】必填项,系统默认,无需手工填写
【经办人工号】必填项,系统默认,无需手工填写
【公司代码】必填项,系统默认,无需手工填写,与资金计划进行校验
【公司名称】必填项,系统默认,无需手工填写
【处理信息】系统默认,无需手工填写
【成本中心编码】必填项,系统默认,无需手工填写,可进行更正,与资金计划进行校验
【成本中心描述】必填项,系统默认,无需手工填写
【利润中心】必填项,系统默认,无需手工填写
【内部订单编码】非必填项,点击放大镜选择,当为项目(研发、在建、售后等订单)付款时必填
【内部订单描述/项目名称】非必填项,系统根据【内部订单编码】进行匹配,无需手工填写
【项目负责人/项目经理】非必填项,点击放大镜选择,仅当【内部订单编码】不为空时必填
【供应商编码】必填项,点击放大镜选择,与资金计划进行校验
【供应商名称】必填项,系统默认,无需手工填写
【应付账款余额】必填项,系统默认,无需手工填写
【付款金额小写】必填项,手工填写即可
【收款方银行账号】必填项,系统根据【供应商编码】自动带出,无需手工填写
【收款方联行号】必填项,系统根据【供应商编码】自动带出,无需手工填写
【资金计划行】必填项,通过放大镜选择
【资金计划余额】必填项,系统默认,无需手工填写
【计划付款日】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写
【付款币种】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写
【付款事由】必填项,手工填写
【付款方式】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写
【付款方银行账号1】必填项,当付款方式为01本币电汇时,系统默认共享中心专户;当付款方式为其他电汇类型时,点击放大镜选择
【付款方银行账号1付款额】必填项,系统默认,无需手工填写
【付款方银行账号2】非必填项,只有当付款方式为08受托支付时,才可编辑
【付款方银行账号2付款额】非必填项,只有当付款方式为08受托支付时,才可编辑

业务类型编码 业务类型名称 业务场景 合同 验收单 附件
020101 材料物资款 支付购买材料、物资费用 对账单或供应商发生额截图;合同规定其他材料如发票等
020102 能源费 支付购买能源费用 应付类提供结算单;预付类提供预付金额测算说明
020103 劳务费 支付劳务用工费用 发票;结算单
020111 办公费 支付购买办公用品费用 到货单/签收单;发票
020112 三方服务 支付三方服务费用 发票
020119 支付供应商投标保证金 退回供应商投标时缴纳的投标保证金
020120 支付供应商履约保证金 根据合同约定,待供应商履约结束后需退回履约时缴纳的履约保证金
020121 废旧物资押金 根据合同约定,退回供应商缴纳的废旧物资押金
020122 占用供应商物资押金 根据合同约定,占用供应商物资交付的押金
020123 供应商占用物资押金 根据合同约定,待供应商使用物资后需退回供应商支付的押金
020124 物流押金 公司收取物流商运输货物押金,业务完结后退还供应商
020125 付供应商租房押金 公司支付政府/房地产企业/个人房东用于经营及业务人员住房用押金,业务完结后相关单位退还
020126 风险抵押金 公司收取建设施工单位合同约定的各位风险押金,业务办结后退还供应商
020199 分包款 苏非用分包款项 发票;结算单
020201 厂房款 支付购置厂房费用 发票、资产权属变更单据
020202 零星设备 支付购置非在建项目下的零星设备费用 发票
020203 土地款 支付购置土地费用 发票、土地权属变更单据
020204 软件费 支付购置软件费用 发票
020205 专利费 支付购置专利费用 发票、专利证书
020208 工程物资 支付购置工程物资费用 发票
020209 项目设备 支付购置在建项目下的设备费用 发票
020210 工程款 支付工程款费用 发票
020302 股利1 支付母公司股利费用 分红决议,分配明细表
020303 股利2 支付少数股东股利费用 分红决议,分配明细表
业务类型编码 业务类型名称 审批流程
020101 材料物资款 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款
020102 能源费 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款
020103 劳务费 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款
020111 办公费 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款
020112 三方服务 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款
020119 支付供应商投标保证金 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款
020120 支付供应商履约保证金 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款
020121 废旧物资押金 业务申请-部门负责人-财务经理-财务稽核-财务付款
020122 占用供应商物资押金 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款
020123 供应商占用物资押金 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款
020124 物流押金 业务申请-部门负责人-财务经理-财务稽核-财务付款
020125 付供应商租房押金 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款
020126 风险抵押金 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款
020199 分包款 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款
020201 厂房款 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款
020202 零星设备 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款
020203 土地款 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款
020204 软件费 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款
020205 专利费 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款
020208 工程物资 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款
020209 项目设备 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款
020210 工程款 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款
020302 股利1 业务申请-部门负责人-财务经理-财务总监-总经理-财务稽核-财务付款
020303 股利2 业务申请-部门负责人-财务经理-财务总监-总经理-财务稽核-财务付款

当付款方式为03外币电汇时,财务付款节点输入外币汇率,并增加财务稽核节点,核实凭证信息
当付款方式为04~06承兑付款时,财务付款节点确认开票OR背书,并增加财务稽核节点,核实凭证信息

公司代码 公司名称 常用银行账号(对外支付) 特殊-支付电费 特殊-支付外汇
A000 中材锂膜有限公司滕州分公司 ZC21 1331 1010 0500 0001 01
A100 中材锂膜有限公司北京分公司 1109 5855 6810 000
A200 中材锂膜(南京)有限公司  ZC21 1331 1010 0200 0001 01
A300 中材锂膜(萍乡)有限公司  ZC21 1331 1010 0300 0001 01
A400 中材锂膜(宜宾)有限公司  ZC21 1331 1010 0400 0001 01
A999 中材锂膜有限公司 ZC21 1021 1010 0000 0001 01
D000 中材锂膜(常德)有限公司  ZC21 1331 1013 0000 0001 03
D100 中材锂膜(宁乡)有限公司  ZC21 1331 1013 0010 0001 01
D200 中材锂膜(内蒙古)有限公司  ZC21 1331 1013 0020 0001 01
D999 中材锂膜(常德)有限公司总部 ZC21 1331 1013 0000 0001 02
E100 中材大装膜技术工程(大连)有限公司 ZC21 1331 0002 0000 0001 01
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/如何填报供应商付款流程.1727165830.txt.gz
  • 最后更改: 2024/09/24 16:17
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