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公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/12/04 11:07] – [(一)业务场景] 杜婉琛公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/12/06 09:50] (当前版本) 张蓉蓉
行 7: 行 7:
 ==== (一)业务场景 ==== ==== (一)业务场景 ====
  
-1.<wrap hi>OA流程</wrap>:仅处理支付方式为电汇的业务。(支付系统为九恒星系统)+1.<wrap hi>OA流程</wrap>:仅处理支付方式为<wrap em>电汇</wrap>的业务。(<wrap em>支付系统为九恒星系统</wrap>
  
 1)当支付失败或退汇时,付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理,不需要业务人员再次提交原流程。 1)当支付失败或退汇时,付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理,不需要业务人员再次提交原流程。
行 15: 行 15:
 2.<wrap hi>SAP付款单</wrap>:不限支付方式,均可以使用。 2.<wrap hi>SAP付款单</wrap>:不限支付方式,均可以使用。
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-该流程仅适用于收款信息维护问题导致的流程付款失败或退汇的流程+该流程仅适用于<wrap em>收款信息维护问题</wrap>导致的付款失败或退汇的情况
  
-由于付款账号选择有误或收款人变更等与原付款流程申请不符,请重新申请原流程付款!+由于付款账号选择有误或收款人变更等原因造成付款失败的,与原付款流程申请不符,请重新提交业务流程申请付款!
 </WRAP> </WRAP>
  
行 24: 行 24:
 === 1.OA流程 === === 1.OA流程 ===
  
-  FSSC04日常费用报销流程 +  *   FSSC04日常费用报销流程 
-  FSSC07 差旅费报销流程 +  *   FSSC07 差旅费报销流程 
-  FSSC09 供应商付款流程 +  *   FSSC09 供应商付款流程 
-  FSSC10 客户/员工备用金付款流程+  *   FSSC10 客户/员工备用金付款流程
  
 === 2.SAP付款单(仅适用于叶片公司) === === 2.SAP付款单(仅适用于叶片公司) ===
  
 +----
  
 ==== (三)付款失败处理流程 ==== ==== (三)付款失败处理流程 ====
行 43: 行 44:
 **1.自动触发** **1.自动触发**
  
-凡是可直连推送九恒星支付的<wrap hi>**电汇**</wrap>付款OA流程(详见上述涉及4个流程),若流程<wrap em><wrap hi>**支付失败**</wrap></wrap>,第二天系统可自动触发到原流程中付款节点配置人员的OA代办中,流程申请人需去付款系统中判断该笔流程是否需要重推付款,+凡是可直连推送九恒星支付的<wrap hi>**电汇**</wrap>付款OA流程(详见上述涉及4个流程),若流程<wrap em><wrap hi>**支付失败**</wrap></wrap>,第二天系统可自动触发到原流程中付款节点配置人员的OA代办中,流程申请人需去付款系统中判断该笔流程是否需要重推付款,
  
 **i.**核实无需重推付款后,可手工删除该付款失败流程; **i.**核实无需重推付款后,可手工删除该付款失败流程;
行 56: 行 57:
 **2.手工发起** **2.手工发起**
  
-支付状态为<wrap em><wrap hi>退汇</wrap></wrap>的付款流程(详见上述涉及4个流程)及支付状态为支付失败或退汇的SAP付款单,需手工发起付款失败流程,重新推送直连付款+支付状态为<wrap em><wrap hi>退汇</wrap></wrap>的付款流程(详见上述涉及4个流程)及支付状态为支付失败或退汇的SAP付款单,需手工发起付款失败流程
  
  
行 71: 行 72:
 | 2、业务申请人      | 原流程经办人/收款人                                                | 需确认收款信息已更新后,再提交流程                                                                                                                    | | 2、业务申请人      | 原流程经办人/收款人                                                | 需确认收款信息已更新后,再提交流程                                                                                                                    |
 | 3、业务部门负责人  | 业务申请人直接上级                                                 | 无编辑权限,仅可进行审批/退回操作                                                                                                                     | | 3、业务部门负责人  | 业务申请人直接上级                                                 | 无编辑权限,仅可进行审批/退回操作                                                                                                                     |
-| 4、财务问题受理人  |                                                                    | 仅付款系统为SAP时经过此节点\\ 操作:确认【SAP付款单处理方式】,再提交流程                                                                             |+| 4、财务问题受理人  |                                                                    | 仅付款审批系统为SAP时经过此节点\\ 操作:确认【SAP付款单处理方式】,再提交流程                                                                         |
 | 5、财务经办        | 申请人                                                             | 资金系统操作重新付款                                                                                                                                  | | 5、财务经办        | 申请人                                                             | 资金系统操作重新付款                                                                                                                                  |
 | 6、归档            |                                                                    |                                                                                                                                                       | | 6、归档            |                                                                    |                                                                                                                                                       |
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/共享付款失败流程.1733281652.txt.gz
  • 最后更改: 2024/12/04 11:07
  • 杜婉琛