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公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/11/27 17:16] – [表] 张蓉蓉 | 公告:报销中心:共享付款失败流程 [2024/12/06 09:50] (当前版本) – 张蓉蓉 | ||
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====== 共享付款失败处理 ====== | ====== 共享付款失败处理 ====== | ||
+ | --- // | ||
- | ^ 流程字段 | + | ===== 一、 概况===== |
- | | 发起人 | + | |
- | | 付款失败日期 | + | ==== (一)业务场景 ==== |
- | | 付款审批系统 | + | |
- | | OA原流程 | + | 1.<wrap hi> |
- | | 中间库流水号 | + | |
- | | SAP付款单处理方式 | + | 1)当支付失败或退汇时,付款复核人可通过FSSC12 共享付款失败通知处理流程处理,不需要业务人员再次提交原流程。 |
- | | 付款金额(小写) | + | |
- | | 原付款中间库失败信息 | + | 2)如果本次付款失败流程付款后,又付款失败的,需要再次提交付款失败流程。 |
- | | 失败类型 | + | |
- | | 失败原因具体分类\\ (财务用) | + | 2.<wrap hi> |
- | | ::: | 资金系统问题 | + | <WRAP center round tip 100%> |
- | | ::: | 汇票业务 | + | 该流程仅适用于< |
- | | ::: | 业务人员申请 | + | |
- | | ::: | 银行退汇 | + | 由于付款账号选择有误或收款人变更等原因造成付款失败的,与原付款流程申请不符,请重新提交业务流程申请付款! |
- | | ::: | + | </ |
- | | ::: | + | |
- | | ::: | + | ==== (二)涉及业务流程 ==== |
- | | ::: | + | |
- | | ::: | + | === 1.OA流程 === |
- | | ::: | + | |
- | | ::: | + | * |
- | | 附件(共享中心) | + | * |
- | | | | | | + | * |
- | | 收款方编码 | + | * |
- | | 收款方名称 | + | |
- | | 收款账号 | + | === 2.SAP付款单(仅适用于叶片公司) === |
- | | 收款联行号 | + | |
- | | 付款方银行账号 | + | ---- |
- | | 问题原因重分类\\ (业务用) | + | |
- | | 收款信息是否已修改 | + | ==== (三)付款失败处理流程 ==== |
- | | 处理信息 | + | |
- | | 凭证日期 | + | : |
- | | 参照 | + | |
- | | 凭证类型 | + | <WRAP center round box 100%> |
- | | 公司代码 | + | <wrap em> 关于流程发起 |
- | | SAP凭证号 | + | </ |
- | | 凭证抬头文本 | + | </ |
+ | |||
+ | **1.自动触发** | ||
+ | |||
+ | 凡是可直连推送九恒星支付的< | ||
+ | |||
+ | **i.**核实无需重推付款后,可手工删除该付款失败流程; | ||
+ | |||
+ | **ii.**核实需重推付款,需在流程中填选付款失败原因,并上传付款失败截图 | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round info 100%> | ||
+ | 九恒星系统中付款单状态为中间库付款失败(如付款账户余额不足、联行号没有维护等)、付款结果已失败(如户名不符等)、申请已驳回ERP等,均会自动触发付款失败流程 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **2.手工发起** | ||
+ | |||
+ | 支付状态为< | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | <wrap em> 关于审批流 | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ^ 流程节点 | ||
+ | | 1、申请人 | ||
+ | | 2、业务申请人 | ||
+ | | 3、业务部门负责人 | ||
+ | | 4、财务问题受理人 | ||
+ | | 5、财务经办 | ||
+ | | 6、归档 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 二、流程字段填报要求 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ 流程字段 | ||
+ | | 发起人 | ||
+ | | 付款失败日期 | ||
+ | | 付款审批系统 | ||
+ | | OA原流程 | ||
+ | | 中间库流水号 | ||
+ | | SAP付款单处理方式 | ||
+ | | 付款金额(小写) | ||
+ | | 原付款中间库失败信息 | ||
+ | | 失败类型 | ||
+ | | 失败原因具体分类\\ (财务用) | ||
+ | | ::: | 资金系统问题 | ||
+ | | ::: | 汇票业务 | ||
+ | | ::: | 业务人员申请 | ||
+ | | ::: | 银行退汇 | ||
+ | | 资金用途分类编码 | ||
+ | | 资金用途分类名称 | ||
+ | | 司库预算项目 | ||
+ | | 司库预算项目描述 | ||
+ | | 支付方式 | ||
+ | | 币种 | ||
+ | | 交易附言/ | ||
+ | | 附件(共享中心) | ||
+ | | | | | | ||
+ | | 收款方编码 | ||
+ | | 收款方名称 | ||
+ | | 收款账号 | ||
+ | | 收款联行号 | ||
+ | | 付款方银行账号 | ||
+ | | 问题原因重分类\\ (业务用) | ||
+ | | 收款信息是否已修改 | ||
+ | | 处理信息 | ||
+ | | 凭证日期 | ||
+ | | 参照 | ||
+ | | 凭证类型 | ||
+ | | 公司代码 | ||
+ | | SAP凭证号 | ||
+ | | 凭证抬头文本 |